Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
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30/05/2025 | EMPENHO: 28050001 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ACRILÍCO CRISTAL, BOTÃO FRANCÊS ROSCA INTERNA E PARAFUSO METAL | R$ 1.080,00 |
30/05/2025 | EMPENHO: 27050011 FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA NO VEÍCULO PLACA PEZ 8252 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPÁL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025. | R$ 428,10 |
30/05/2025 | EMPENHO: 27050013 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 PAINEL EM ACRILÍCO TAMANHO 1,05 X 0,80 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 685,00 |
28/05/2025 | EMPENHO: 27050005 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DO ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE. | R$ 900,00 |
28/05/2025 | EMPENHO: 27050007 RAI LEMOS LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DO CONTROLADOR INTERNO SR. RAÍ LEMOS LOPES PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE. | R$ 900,00 |
28/05/2025 | EMPENHO: 27050006 TAMIRIS ANGELIM MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DA TESOUREIRA SRª TAMIRIS ANGELIM MOURA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE. | R$ 900,00 |
28/05/2025 | EMPENHO: 27050004 RONALDO ARAUJO CRUZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DO ASSESSOR SR. RONALDO ARAUJO CRUZ PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE. | R$ 900,00 |
28/05/2025 | EMPENHO: 27050003 NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DA CHEFE DE GABINETE SRª NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE. | R$ 900,00 |
28/05/2025 | EMPENHO: 27050012 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPÁL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025. | R$ 428,10 |
28/05/2025 | EMPENHO: 27050010 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA NO VEÍCULO PLACA ROI0B61 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPÁL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025. | R$ 428,10 |
28/05/2025 | EMPENHO: 20010005 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PÁRA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 12,69 |
28/05/2025 | EMPENHO: 27050002 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE. | R$ 2.500,00 |
28/05/2025 | EMPENHO: 20010005 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. MÊS 05/2025. | R$ 76,14 |
27/05/2025 | EMPENHO: 27050001 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE. | R$ 500,00 |
26/05/2025 | EMPENHO: 19050001 RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AUDITORIA INTERNA E EXTERNA DE NATUREZA JURÍDICA, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA, LICITATÓRIA E DE TRANSPARÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 12.000,00 |
23/05/2025 | EMPENHO: 07050008 ELENE S R D SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE FOLHA, ATUALIZAÇÕES E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O SISTEMA SAGRES - MODULO PESSOAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 010/2025. MÊS 05/2025. | R$ 4.000,00 |
23/05/2025 | EMPENHO: 07050007 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA E LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. MÊS 05/2025. | R$ 6.000,00 |
23/05/2025 | EMPENHO: 22050002 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 2.000,00 |
23/05/2025 | EMPENHO: 22050001 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 2.000,00 |
22/05/2025 | EMPENHO: 20050002 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP NO DIA 21/05/2025. | R$ 1.653,90 |
22/05/2025 | EMPENHO: 21050001 AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIOL DE 2025. | R$ 450,00 |
21/05/2025 | EMPENHO: 07050001 EXPEDITA CANDIDA GALVÃO PROFIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A COMPREA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 1.921,19 |
21/05/2025 | EMPENHO: 15050001 CICERA IVA DE MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 4.090,60 |
21/05/2025 | EMPENHO: 07050006 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DESTA CASA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS) DENTE OUTROS ORGÃOS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2025 E CONTRATO 016/2025. MÊS 05/2025. | R$ 4.500,00 |
21/05/2025 | EMPENHO: 03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. MÊS 05/2025. | R$ 6.000,00 |
21/05/2025 | EMPENHO: 15050002 BRUNA LAYS LEITE SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, PARA A VERIFICAÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL DOS PRINCIPAIS STORES DA CAMARA, COM POSTERIOR ORIENTAÇÃO TECNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS DE CONTROLE, VISANDO MITIGAR AS POSSIVEIS INEXATIDÕES, INCORREÇÕES OU OMISSÕES, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 5.000,00 |
21/05/2025 | EMPENHO: 03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 | R$ 865,03 |
21/05/2025 | EMPENHO: 07050011 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES DO ASSOCIADO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. MÊS 04/2025. | R$ 500,00 |
21/05/2025 | EMPENHO: 03020004 REGILANDIO JORGE ALVES MEI | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
21/05/2025 | EMPENHO: 07050010 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025E CONTRATO 007/2025. MÊS 05/2025. | R$ 2.000,00 |
21/05/2025 | EMPENHO: 07050009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIO E SAGRES EOF DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO Nº 00/2025 E CONTRATO 007/2025. | R$ 3.500,00 |
21/05/2025 | EMPENHO: 20010003 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 82,23 |
21/05/2025 | EMPENHO: 11020002 OLINFO TELECOM LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 100,00 |
20/05/2025 | EMPENHO: 05050002 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. MÊS 05/2025. | R$ 4.289,27 |
20/05/2025 | EMPENHO: 10010004 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 62.686,93 |
20/05/2025 | EMPENHO: 10010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. MÊS 05/2025. | R$ 17.229,40 |
20/05/2025 | EMPENHO: 03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMPETÊNCIA 04/2025. | R$ 10.395,61 |
20/05/2025 | EMPENHO: 07050004 SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DESTA CÂMARA AS DISPOSIÇÕES CONTIDA NA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD), NO AMBITO DAS SUAS ATIVIDADES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 011/2025. | R$ 5.000,00 |
20/05/2025 | EMPENHO: 07050005 HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA R ASSESSORIA JURIDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANALÍSE E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIEMNTOS AS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE -PE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 017/2025. MÊS 05/2025. | R$ 10.500,00 |
20/05/2025 | EMPENHO: 03020006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025. MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 10.000,00 |
20/05/2025 | EMPENHO: 03020002 CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025. MÊS 05/2025 | R$ 2.000,00 |
20/05/2025 | EMPENHO: 03020001 LICONV SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. MÊS 05/2025. | R$ 5.000,00 |
20/05/2025 | EMPENHO: 20010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALORPAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025. MÊS 05/2025. | R$ 3.457,00 |
07/05/2025 | EMPENHO: 03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM O AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.147,97 |
07/05/2025 | EMPENHO: 07050002 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 498,63 |
07/05/2025 | EMPENHO: 07050003 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 64,84 |
06/05/2025 | EMPENHO: 03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS RELATIVA A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | R$ 10.329,19 |
06/05/2025 | EMPENHO: 05050001 F P SERVIDORES DO CEDRO PE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DOS EFETIVOS EM FAVOR DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.. | R$ 1.717,75 |
06/05/2025 | EMPENHO: 06050002 JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025. | R$ 1.663,50 |
06/05/2025 | EMPENHO: 06050005 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA 01/04/2025. | R$ 500,00 |
06/05/2025 | EMPENHO: 06050004 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | R$ 125,40 |
06/05/2025 | EMPENHO: 06050003 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | R$ 620,83 |
30/04/2025 | EMPENHO: 20010005 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 101,52 |
30/04/2025 | EMPENHO: 30040001 ELENE S R D SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS ESPECIALIZADOS , ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA OS SISTEMAS REMESSA MODULO PESSOAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025PROCESSO 10/2025. | R$ 4.000,00 |
28/04/2025 | EMPENHO: 25040008 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.350,00 |
28/04/2025 | EMPENHO: 25040009 RONALDO ARAUJO CRUZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS DO ASSESSOR SENHOR RONALDO ARAUJO CRUZ PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025. | R$ 1.350,00 |
28/04/2025 | EMPENHO: 25040007 RAI LEMOS LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO SENHOR RAI LEMOS LOPES PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025. | R$ 1.350,00 |
28/04/2025 | EMPENHO: 28040001 TAMIRIS ANGELIM MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA TESOUREIRA SENHORA TAMIRIS ANGELIM MOURA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE JUAZEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA ENTIDADE JUNTO A ARTQUADROS.. | R$ 350,00 |
28/04/2025 | EMPENHO: 25040002 JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025. | R$ 1.644,60 |
28/04/2025 | EMPENHO: 25040010 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025. | R$ 1.644,60 |
28/04/2025 | EMPENHO: 25040011 VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DA SENHORA VEREADORA VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS PARA PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025. | R$ 1.644,60 |
28/04/2025 | EMPENHO: 22040004 THIAGO ASSUELHO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AS MULHERES, NESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 390,00 |
28/04/2025 | EMPENHO: 28040002 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DE MENSALIDADE DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2025. | R$ 500,00 |
28/04/2025 | EMPENHO: 22040005 MULTI-SERVICE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.000,00 |
23/04/2025 | EMPENHO: 23040001 HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONSULTIVA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME PROCESSO 017/2025. | R$ 10.500,00 |
23/04/2025 | EMPENHO: 23040002 AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | R$ 450,00 |
23/04/2025 | EMPENHO: 22040001 BRUNA LAYS LEITE SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, PARA A VERIFICAÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL DOS PRINCIPAIS STORES DA CAMARA, COM POSTERIOR ORIENTAÇÃO TECNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS DE CONTROLE, VISANDO MITIGAR AS POSSIVEIS INEXATIDÕES, INCORREÇÕES OU OMISSÕES, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 5.000,00 |
23/04/2025 | EMPENHO: 16040002 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS COM UTIILIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E P ORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 2.500,00 |
23/04/2025 | EMPENHO: 22040003 F.J FELIPE DE LACERDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, NO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 2.500,00 |
23/04/2025 | EMPENHO: 22040002 F.J FELIPE DE LACERDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, NO MES DE MARÇO DE 2025. | R$ 2.500,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 10010004 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 69.140,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 16040001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.726,14 |
17/04/2025 | EMPENHO: 10010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 17.740,27 |
17/04/2025 | EMPENHO: 16040004 CICERA IVA DE MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 3.502,10 |
17/04/2025 | EMPENHO: 03020006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 10.000,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 14040001 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR EM DEMANDAS EXTRAJUDICIAIS, COMPREENDENDO A SEDIAÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS ENVOLVENDO O ÓRGÃO E SEUS MEMBROS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, VISANDO FACILITAR A RESOLUÇÃO CONSENSUAL E HAMONIOSA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | R$ 2.250,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 6.000,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 14040003 SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPIAL AS DISPOSIÇOES CONTIDAS DA LEI 13.709/2028 NO AMBITO DAS SUAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO 011/2025 - CPL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 5.000,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 03020001 LICONV SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | R$ 5.000,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 15040001 IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PLOTAGEM DE 5 PORTAS COM ADESIVO JATEADO NO TAMANHO 1,00 X 2,10M, 1 ADESIVO DE PAREDE NO TAMANHO 2,70 X 4,30M E 6 BARRAS EM ADESIVOS IMPRESSOS. | R$ 3.800,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 03020009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.500,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 03020004 REGILANDIO JORGE ALVES MEI | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.500,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 14040002 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.500,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 14040004 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | R$ 2.000,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 11020002 OLINFO TELECOM LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 100,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 03020002 CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 2.000,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 750,48 |
17/04/2025 | EMPENHO: 20010003 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 79,86 |
17/04/2025 | EMPENHO: 16040003 WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, ASSESSORIA DE IMPRESA, MEDIA TRAINING, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO A IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEUDO ESCRITO E AUDIOVISUAL E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | R$ 3.500,00 |
17/04/2025 | EMPENHO: 20010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.457,00 |
04/04/2025 | EMPENHO: 04040002 RITA DE KACIA PARENTE ALVES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: ACOLHIMENTO EM SAUDE MENTAL DA MULHER, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 528,00 |
04/04/2025 | EMPENHO: 04040001 CAMILA ALENCAR PEREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESOESA COM O SERVIÇO REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: EMPODERAMENTO E PROTAGONISMO FEMININO, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 528,00 |
04/04/2025 | EMPENHO: 01040004 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DURANTE PALESTRA COM O TEMA: PROTAGONISMO FEMININO EM PAUTA NO LEGISTAVO CEDRENSE, JUNTO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 122,00 |
04/04/2025 | EMPENHO: 28030001 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ A3 EM TOKEN PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 440,00 |
01/04/2025 | EMPENHO: 01040003 MIGUEL INOCENCIO LEITE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO. | R$ 1.663,50 |
01/04/2025 | EMPENHO: 21030001 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 14 ESTOJOS EM VELUDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 700,00 |
31/03/2025 | EMPENHO: 20010005 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 190,35 |
26/03/2025 | EMPENHO: 24030005 CICERA NATALIA DA SILVA LANDIM | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRAFICO (ARTES DIGITAIS E COMUNICAÇÃO VISUAL) NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
26/03/2025 | EMPENHO: 24030004 CICERA NATALIA DA SILVA LANDIM | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRAFICO (ARTES DIGITAIS E COMUNICAÇÃO VISUAL) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 |
26/03/2025 | EMPENHO: 19030020 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS COM UTIILIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E P ORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 2.500,00 |
25/03/2025 | EMPENHO: 24030003 JEOVA GOMES DE ALMEIDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 550,00 |
25/03/2025 | EMPENHO: 20010003 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 628,84 |
24/03/2025 | EMPENHO: 19030017 NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO SALGUEIRO - PE DA SERVIDORA NEIDVAN LOPES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS REALIZADO PELA UVP - PE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025. | R$ 900,00 |
24/03/2025 | EMPENHO: 24030002 ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO VEREADOR ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS PARA A CIDADE DO RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ALEPE, GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO DUQUE. | R$ 1.668,60 |
24/03/2025 | EMPENHO: 24030006 HEDER BEZERRA TAVARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONSULTIVA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 7.500,00 |
24/03/2025 | EMPENHO: 19030002 SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM POTEÇÃO DE DADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 5.000,00 |
24/03/2025 | EMPENHO: 24030008 ALBA RAQUEL G NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL PARA DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 750,00 |
24/03/2025 | EMPENHO: 24030007 AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 450,00 |
24/03/2025 | EMPENHO: 21030001 F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 14 ESTOJOS EM VELUDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 700,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 10010004 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 69.140,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 10010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 17.229,40 |
20/03/2025 | EMPENHO: 03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2025. | R$ 7.184,99 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030014 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO SALGUEIRO - PE DO SERVIDOR ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS REALIZADO PELA UVP - PE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025. | R$ 900,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030016 TAMIRIS ANGELIM MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO SALGUEIRO - PE DA SERVIDORA TAMIRIS ANGELIM MOURA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS REALIZADO PELA UVP - PE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025. | R$ 900,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030013 RAI LEMOS LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO SALGUEIRO - PE DO SERVIDOR RAI LEMOS LOPES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS REALIZADO PELA UVP - PE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025. | R$ 900,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030015 RONALDO ARAUJO CRUZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO SALGUEIRO - PE DO SERVIDOR RONALDO ARAÚJO CRUZ PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS REALIZADO PELA UVP - PE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025. | R$ 900,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 07030001 CICERA IVA DE MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 3.041,20 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030003 CICERA IVA DE MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 3.507,40 |
20/03/2025 | EMPENHO: 03020006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 10.000,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALORPAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2025 | R$ 6.000,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030018 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR EM DEMANDAS EXTRAJUDICIAIS, COMPREENDENDO A SEDIAÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS ENVOLVENDO O ÓRGÃO E SEUS MEMBROS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, VISANDO FACILITAR A RESOLUÇÃO CONSENSUAL E HAMONIOSA. | R$ 5.500,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030019 DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES E COMISSÕES PERMANENTES DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 03020001 LICONV SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. REF MÊS 02/2025. | R$ 5.000,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 03020004 REGILANDIO JORGE ALVES MEI | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025. REF AO MÊS 03/2025. | R$ 3.500,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 03020009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA.NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 03020002 CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 2.000,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 03020003 R. DE S, MIRANDA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CONSETOS, REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PINTURAS, ETC) NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO/PE . | R$ 14.986,80 |
20/03/2025 | EMPENHO: 20010003 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 176,54 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030001 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 2.000,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030004 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) INSCRIÇÕES DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO ESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS REALIZADO PELA UVP - PE, NA CIDADE DO SALGUEIRO - PE NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025. | R$ 7.700,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030021 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 19030022 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIAS E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 4.000,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 11020002 OLINFO TELECOM LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 | R$ 100,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 20030001 OLINFO TELECOM LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2,76 |
20/03/2025 | EMPENHO: 20010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 3.457,00 |
19/03/2025 | EMPENHO: 19030023 NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA NEIDVAN LOPES DO NASCIMENTOPARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A ARTQUADROS. | R$ 350,00 |
19/03/2025 | EMPENHO: 19030024 TAMIRIS ANGELIM MOURA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA TAMIRIS ANGELIM MOURA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A GERENCIA DA COMPESA. | R$ 300,00 |
17/03/2025 | EMPENHO: 17030004 RONALDO ARAUJO CRUZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RONALDO ARAÚJO CRUZ PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS - TCE PE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025. | R$ 450,00 |
17/03/2025 | EMPENHO: 17030003 RAI LEMOS LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAI LEMOS LOPES PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS - TCE PE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025. | R$ 450,00 |
17/03/2025 | EMPENHO: 17030002 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS - TCE-PE. | R$ 1.674,00 |
14/03/2025 | EMPENHO: 03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | R$ 850,51 |
12/03/2025 | EMPENHO: 12030002 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | R$ 1.653,90 |
11/03/2025 | EMPENHO: 10030002 LUIZ ANCELMO DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA A CIDADE DE PETROLINA NO VEÍCULO PLACA PEO4835 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF. | R$ 854,70 |
11/03/2025 | EMPENHO: 12020001 SANDY MARIA DA SILVA LEAL - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETAS, AGENDAS, BROCHAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 1.000,00 |
07/03/2025 | EMPENHO: 03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 726,24 |
07/03/2025 | EMPENHO: 11020002 OLINFO TELECOM LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 100,00 |
28/02/2025 | EMPENHO: 28020002 NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPRTE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A ARTQUADROS. | R$ 211,20 |
28/02/2025 | EMPENHO: 28020004 ALBA RAQUEL G NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 750,00 |
28/02/2025 | EMPENHO: 28020003 AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 450,00 |
28/02/2025 | EMPENHO: 27020001 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 190,00 |
28/02/2025 | EMPENHO: 20010005 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 138,90 |
25/02/2025 | EMPENHO: 25020001 VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PCZ8252 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ALEPE E UVP.. | R$ 1.639,80 |
24/02/2025 | EMPENHO: 18020001 THIAGO ASSUELHO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 1.060,00 |
24/02/2025 | EMPENHO: 03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 789,70 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | R$ 10.868,47 |
21/02/2025 | EMPENHO: 20020002 SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA LEGISLATIVA NESTA ENTIDADE. | R$ 5.000,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025. | R$ 10.000,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | R$ 6.000,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 20020001 DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES E COMISSÕES PERMANENTES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 10.500,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 18020004 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS ATOS DO CONCURSO REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 5.000,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 21020002 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 43,39 |
21/02/2025 | EMPENHO: 21020001 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS DE MENSALIDADE EM FAVOR DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.000,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 20020004 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS COM UTIILIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E P ORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.500,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020004 REGILANDIO JORGE ALVES MEI | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025. | R$ 3.500,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020003 R. DE S, MIRANDA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CONSETOS, REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PINTURAS, ETC) NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO/PE . | R$ 42.895,36 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020001 LICONV SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALO PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. | R$ 5.000,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 3.500,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020002 CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 2.000,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 18020003 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.000,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 18020002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE S DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 14020001 RODRIGUES E MORAES ELETROCENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE POWER BOX ACTIVE LINE 104 DB SPL MAX (OPB-404-BR) E COLUNA C825 PRETA 120W PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 7.600,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 12020002 RODRIGUES E MORAES ELETROCENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY A06 128GB SM-A065M/DS MS A065MZKRZTO AZUL ESCURO QUADRIBAND PARA ESTA ENTIDADE. | R$ 2.598,00 |
20/02/2025 | EMPENHO: 10010004 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 69.140,00 |
20/02/2025 | EMPENHO: 10010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 17.606,27 |
20/02/2025 | EMPENHO: 03020009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 4.000,00 |
20/02/2025 | EMPENHO: 20010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.457,00 |
19/02/2025 | EMPENHO: 17020005 VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PCZ8252 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ALEPE E UVP.. | R$ 1.649,40 |
17/02/2025 | EMPENHO: 17020003 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP CONFORME ANEXOS. | R$ 1.654,80 |
14/02/2025 | EMPENHO: 13020002 RANIEL WAGNER DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AO EX PREFEITO MANOEL TAVARES DA CRUZ NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 50,00 |
14/02/2025 | EMPENHO: 13020001 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE, HOMENAGEM AO EX PREFEITO MANOEL TAVARES DA CRUZ NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 160,00 |
14/02/2025 | EMPENHO: 12020001 SANDY MARIA DA SILVA LEAL - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETAS, AGENDAS, BROCHAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 1.000,00 |
12/02/2025 | EMPENHO: 12020003 OLINFO TELECOM LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2,59 |
12/02/2025 | EMPENHO: 11020002 OLINFO TELECOM LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 100,00 |
11/02/2025 | EMPENHO: 11020001 ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025. | R$ 1.100,00 |
06/02/2025 | EMPENHO: 05020002 DIEGO PEREIRA DA CRUZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 650,00 |
05/02/2025 | EMPENHO: 05020001 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS. | R$ 176,40 |
03/02/2025 | EMPENHO: 03020010 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA | R$ 120,00 |
31/01/2025 | EMPENHO: 20010005 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 7,00 |
31/01/2025 | EMPENHO: 20010005 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 53,00 |
30/01/2025 | EMPENHO: 20010004 JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NA PORTA LOCALIZADA NO PLENÁRIO DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 90,00 |
28/01/2025 | EMPENHO: 27010010 LUIZ ANCELMO DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.401,90 |
28/01/2025 | EMPENHO: 27010009 ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DO VEREADOR ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.401,90 |
28/01/2025 | EMPENHO: 28010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO O PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DO VEREADOR/PRESIDENTE NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PE. | R$ 1.649,40 |
28/01/2025 | EMPENHO: 27010008 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESACOM O TRANSPORTE DO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.401,90 |
28/01/2025 | EMPENHO: 27010001 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES (AS) PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
24/01/2025 | EMPENHO: 17010007 MERCADINHO IRMÃOS SILVA DO CEDRO EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 831,00 |
22/01/2025 | EMPENHO: 22010001 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP E ALEPE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 900,00 |
22/01/2025 | EMPENHO: 20010003 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 1.760,36 |
21/01/2025 | EMPENHO: 17010005 DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES E COMISSÕES PERMANENTES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 10.500,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 20010002 HEDER BEZERRA TAVARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.000,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 17010009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR PESSOAL PARA ORIENTAÇÃOO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA FOLHA, ATUALIZAÇÃOO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA OS SISTEMAS COMO SAGRES - MODULO PESSOAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 4.000,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 17010002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 17010003 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTOPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.500,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 17010004 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2.000,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 17010008 LICONV SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA INICIO DE GESTÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.000,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 10010006 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 3 ANOS 01 TOKEN E 02 CARTÕES PARA USO NESTA CASA KEGISLATIVA. | R$ 910,00 |
20/01/2025 | EMPENHO: 10010004 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 66.374,40 |
20/01/2025 | EMPENHO: 10010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 17.229,40 |
20/01/2025 | EMPENHO: 17010001 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 6.000,00 |
20/01/2025 | EMPENHO: 17010006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 10.000,00 |
20/01/2025 | EMPENHO: 20010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.457,00 |
13/01/2025 | EMPENHO: 10010003 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS AO SERVIDROR ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP E ALEPE NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.350,00 |
13/01/2025 | EMPENHO: 10010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM .O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP E ALEPE. | R$ 1.639,80 |