12/02/2025
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12020003 OLINFO TELECOM LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 2,59
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LIQUIDADO
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12/02/2025
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11020002 OLINFO TELECOM LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 100,00
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PAGO
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12/02/2025
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12020003 OLINFO TELECOM LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 2,59
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PAGO
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11/02/2025
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11020001 ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025.
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R$ 1.100,00
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EMPENHADO
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11/02/2025
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11020002 OLINFO TELECOM LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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11/02/2025
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11020003 LUIZ ANCELMO DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/02/2025.
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R$ 350,00
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EMPENHADO
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11/02/2025
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11020001 ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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11/02/2025
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11020001 ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025.
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R$ 1.100,00
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PAGO
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06/02/2025
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05020002 DIEGO PEREIRA DA CRUZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 650,00
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LIQUIDADO
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06/02/2025
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05020002 DIEGO PEREIRA DA CRUZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 650,00
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PAGO
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05/02/2025
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05020001 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.
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R$ 176,40
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EMPENHADO
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05/02/2025
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05020002 DIEGO PEREIRA DA CRUZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 650,00
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EMPENHADO
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05/02/2025
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05020001 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.
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R$ 176,40
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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05020001 ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.
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R$ 176,40
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PAGO
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03/02/2025
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03020001 LICONV SERVIÇOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025.
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R$ 55.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020002 CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 24.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020003 R. DE S, MIRANDA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CONSETOS, REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PINTURAS, ETC) NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO/PE .
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R$ 115.108,84
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020004 REGILANDIO JORGE ALVES MEI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.
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R$ 42.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.
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R$ 66.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025.
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R$ 110.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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R$ 9.600,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 80.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 38.500,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020010 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020010 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00
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LIQUIDADO
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03/02/2025
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03020010 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00
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PAGO
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31/01/2025
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20010005 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 53,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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20010005 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 7,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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20010005 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 53,00
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PAGO
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31/01/2025
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20010005 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 7,00
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PAGO
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