DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 02/07/2025 - 16:56:50 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
12/02/2025 12020003
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 2,59 LIQUIDADO
12/02/2025 11020002
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 100,00 PAGO
12/02/2025 12020003
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 2,59 PAGO
11/02/2025 11020001
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025.

R$ 1.100,00 EMPENHADO
11/02/2025 11020002
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 1.200,00 EMPENHADO
11/02/2025 11020003
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/02/2025.

R$ 350,00 EMPENHADO
11/02/2025 11020001
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025.

R$ 1.100,00 LIQUIDADO
11/02/2025 11020001
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025.

R$ 1.100,00 PAGO
06/02/2025 05020002
DIEGO PEREIRA DA CRUZ
01 - CAMARA MUNICIPAL

OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 650,00 LIQUIDADO
06/02/2025 05020002
DIEGO PEREIRA DA CRUZ
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 650,00 PAGO
05/02/2025 05020001
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
01 - CAMARA MUNICIPAL

TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.

R$ 176,40 EMPENHADO
05/02/2025 05020002
DIEGO PEREIRA DA CRUZ
01 - CAMARA MUNICIPAL

OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 650,00 EMPENHADO
05/02/2025 05020001
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
01 - CAMARA MUNICIPAL

TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.

R$ 176,40 LIQUIDADO
05/02/2025 05020001
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.

R$ 176,40 PAGO
03/02/2025 03020001
LICONV SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025.

R$ 55.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020002
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025.

R$ 24.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020003
R. DE S, MIRANDA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CONSETOS, REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PINTURAS, ETC) NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO/PE .

R$ 115.108,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020004
REGILANDIO JORGE ALVES MEI
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.

R$ 42.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.

R$ 66.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020006
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025.

R$ 110.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

R$ 9.600,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020008
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 80.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020009
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 38.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020010
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

R$ 120,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020010
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

R$ 120,00 LIQUIDADO
03/02/2025 03020010
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

R$ 120,00 PAGO
31/01/2025 20010005
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 53,00 LIQUIDADO
31/01/2025 20010005
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 7,00 LIQUIDADO
31/01/2025 20010005
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 53,00 PAGO
31/01/2025 20010005
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 7,00 PAGO

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