DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 13/03/2025 - 17:27:07 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
27/01/2025 27010001
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES (AS) PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 3.500,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010002
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 1.050,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010003
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 1.050,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010004
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 650,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010005
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 800,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010008
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

TRANSPORTE DO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 1.401,90 EMPENHADO
24/01/2025 17010007
MERCADINHO IRMÃOS SILVA DO CEDRO EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 831,00 PAGO
23/01/2025 20010004
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NA PORTA LOCALIZADA NO PLENÁRIO DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 90,00 LIQUIDADO
22/01/2025 22010001
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
01 - CAMARA MUNICIPAL

AS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP E ALEPE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 900,00 LIQUIDADO
22/01/2025 20010003
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 1.760,36 LIQUIDADO
22/01/2025 22010001
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP E ALEPE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 900,00 PAGO
22/01/2025 22010001
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
01 - CAMARA MUNICIPAL

AS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP E ALEPE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 900,00 EMPENHADO
22/01/2025 20010003
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 1.760,36 PAGO
21/01/2025 17010002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 3.500,00 PAGO
21/01/2025 17010005
DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES E COMISSÕES PERMANENTES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 10.500,00 PAGO
21/01/2025 20010002
HEDER BEZERRA TAVARES
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 5.000,00 PAGO
21/01/2025 17010008
LICONV SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA INICIO DE GESTÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 5.000,00 PAGO
21/01/2025 20010002
HEDER BEZERRA TAVARES
01 - CAMARA MUNICIPAL

OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 5.000,00 LIQUIDADO
21/01/2025 17010003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2025.

R$ 3.500,00 PAGO
21/01/2025 17010004
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 2.000,00 PAGO
21/01/2025 17010009
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR PESSOAL PARA ORIENTAÇÃOO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA FOLHA, ATUALIZAÇÃOO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA OS SISTEMAS COMO SAGRES - MODULO PESSOAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 4.000,00 PAGO
21/01/2025 10010006
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 3 ANOS 01 TOKEN E 02 CARTÕES PARA USO NESTA CASA KEGISLATIVA.

R$ 910,00 PAGO
20/01/2025 17010007
MERCADINHO IRMÃOS SILVA DO CEDRO EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 831,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010001
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

AS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.

R$ 41.484,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010002
HEDER BEZERRA TAVARES
01 - CAMARA MUNICIPAL

OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 5.000,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010003
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 10.000,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010004
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NA PORTA LOCALIZADA NO PLENÁRIO DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 90,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010005
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 3.000,00 EMPENHADO
20/01/2025 17010001
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 6.000,00 LIQUIDADO
20/01/2025 17010006
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 10.000,00 PAGO

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