DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 814 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 02/07/2025 - 16:56:50 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
14/03/2025 03020007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

R$ 850,51 LIQUIDADO
14/03/2025 03020004
REGILANDIO JORGE ALVES MEI
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.

R$ 3.500,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03020007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 850,51 PAGO
12/03/2025 12030001
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO A PRESIDENCIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA DA UVP NOS DIAS 12 E 13/03/2025.

R$ 1.300,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030002
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

R$ 1.653,90 EMPENHADO
12/03/2025 12030001
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO A PRESIDENCIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA DA UVP NOS DIAS 12 E 13/03/2025.

R$ 1.300,00 LIQUIDADO
12/03/2025 12030002
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

R$ 1.653,90 LIQUIDADO
12/03/2025 12030001
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO A PRESIDENCIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA DA UVP NOS DIAS 12 E 13/03/2025.

R$ 1.300,00 PAGO
12/03/2025 12030002
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

R$ 1.653,90 PAGO
11/03/2025 03020001
LICONV SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025.

R$ 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2025 10030001
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

R$ 350,00 LIQUIDADO
11/03/2025 10030002
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

TRANSPORTE DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA A CIDADE DE PETROLINA NO VEÍCULO PLACA PEO4835 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF.

R$ 854,70 LIQUIDADO
11/03/2025 10030003
FRANCISCA SILVIA BEZERRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DA VEREADORA FRANCISCA SILVIA BEZERRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11 /03/2025.

R$ 350,00 LIQUIDADO
11/03/2025 10030004
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

R$ 350,00 LIQUIDADO
11/03/2025 10030004
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

R$ 350,00 PAGO
11/03/2025 10030003
FRANCISCA SILVIA BEZERRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DA VEREADORA FRANCISCA SILVIA BEZERRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11 /03/2025.

R$ 350,00 PAGO
11/03/2025 10030002
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA A CIDADE DE PETROLINA NO VEÍCULO PLACA PEO4835 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF.

R$ 854,70 PAGO
11/03/2025 10030001
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

R$ 350,00 PAGO
11/03/2025 12020001
SANDY MARIA DA SILVA LEAL - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETAS, AGENDAS, BROCHAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 1.000,00 PAGO
10/03/2025 10030001
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

R$ 350,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030002
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

TRANSPORTE DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA A CIDADE DE PETROLINA NO VEÍCULO PLACA PEO4835 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF.

R$ 854,70 EMPENHADO
10/03/2025 10030003
FRANCISCA SILVIA BEZERRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DA VEREADORA FRANCISCA SILVIA BEZERRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11 /03/2025.

R$ 350,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030004
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

R$ 350,00 EMPENHADO
10/03/2025 07030001
CICERA IVA DE MOURA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 3.041,20 LIQUIDADO
07/03/2025 07030001
CICERA IVA DE MOURA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 3.041,20 EMPENHADO
07/03/2025 11020002
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 100,00 LIQUIDADO
07/03/2025 03020007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

R$ 726,24 LIQUIDADO
07/03/2025 11020002
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 100,00 PAGO
07/03/2025 03020007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 726,24 PAGO
28/02/2025 28020001
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A ARTQUADROS.

R$ 350,00 EMPENHADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON