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Lista de pagamentos

Foram encontradas 213 registros
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 13:50:17 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
14/02/2025 EMPENHO: 12020001
SANDY MARIA DA SILVA LEAL - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETAS, AGENDAS, BROCHAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 1.000,00
12/02/2025 EMPENHO: 12020003
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 2,59
12/02/2025 EMPENHO: 11020002
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 100,00
11/02/2025 EMPENHO: 11020001
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025.

R$ 1.100,00
06/02/2025 EMPENHO: 05020002
DIEGO PEREIRA DA CRUZ
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 650,00
05/02/2025 EMPENHO: 05020001
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.

R$ 176,40
03/02/2025 EMPENHO: 03020010
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

R$ 120,00
31/01/2025 EMPENHO: 20010005
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 7,00
31/01/2025 EMPENHO: 20010005
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 53,00
30/01/2025 EMPENHO: 20010004
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NA PORTA LOCALIZADA NO PLENÁRIO DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 90,00
28/01/2025 EMPENHO: 28010001
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO O PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DO VEREADOR/PRESIDENTE NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PE.

R$ 1.649,40
28/01/2025 EMPENHO: 27010010
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 1.401,90
28/01/2025 EMPENHO: 27010009
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DO VEREADOR ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 1.401,90
28/01/2025 EMPENHO: 27010008
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESACOM O TRANSPORTE DO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 1.401,90
28/01/2025 EMPENHO: 27010001
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES (AS) PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 3.500,00
24/01/2025 EMPENHO: 17010007
MERCADINHO IRMÃOS SILVA DO CEDRO EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 831,00
22/01/2025 EMPENHO: 22010001
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP E ALEPE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025.

R$ 900,00
22/01/2025 EMPENHO: 20010003
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 1.760,36
21/01/2025 EMPENHO: 20010002
HEDER BEZERRA TAVARES
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 5.000,00
21/01/2025 EMPENHO: 17010009
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR PESSOAL PARA ORIENTAÇÃOO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA FOLHA, ATUALIZAÇÃOO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA OS SISTEMAS COMO SAGRES - MODULO PESSOAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 4.000,00
21/01/2025 EMPENHO: 17010005
DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES E COMISSÕES PERMANENTES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 10.500,00
21/01/2025 EMPENHO: 17010008
LICONV SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA INICIO DE GESTÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 5.000,00
21/01/2025 EMPENHO: 17010004
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 2.000,00
21/01/2025 EMPENHO: 17010003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2025.

R$ 3.500,00
21/01/2025 EMPENHO: 17010002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 3.500,00
21/01/2025 EMPENHO: 10010006
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 3 ANOS 01 TOKEN E 02 CARTÕES PARA USO NESTA CASA KEGISLATIVA.

R$ 910,00
20/01/2025 EMPENHO: 10010005
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 17.229,40
20/01/2025 EMPENHO: 10010004
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 66.374,40
20/01/2025 EMPENHO: 17010001
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 6.000,00
20/01/2025 EMPENHO: 17010006
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 10.000,00

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