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Lista de pagamentos

Foram encontradas 213 registros
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 13:50:17 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
20/03/2025 EMPENHO: 20010001
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 3.457,00
20/03/2025 EMPENHO: 03020002
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 2.000,00
20/03/2025 EMPENHO: 19030019
DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES E COMISSÕES PERMANENTES DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 3.500,00
20/03/2025 EMPENHO: 19030018
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR EM DEMANDAS EXTRAJUDICIAIS, COMPREENDENDO A SEDIAÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS ENVOLVENDO O ÓRGÃO E SEUS MEMBROS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, VISANDO FACILITAR A RESOLUÇÃO CONSENSUAL E HAMONIOSA.

R$ 5.500,00
20/03/2025 EMPENHO: 03020006
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 10.000,00
20/03/2025 EMPENHO: 03020005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALORPAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2025

R$ 6.000,00
20/03/2025 EMPENHO: 11020002
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

R$ 100,00
20/03/2025 EMPENHO: 03020009
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA.NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 3.500,00
20/03/2025 EMPENHO: 03020001
LICONV SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. REF MÊS 02/2025.

R$ 5.000,00
20/03/2025 EMPENHO: 20030001
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 2,76
20/03/2025 EMPENHO: 20010003
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 176,54
20/03/2025 EMPENHO: 19030022
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIAS E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 4.000,00
20/03/2025 EMPENHO: 19030021
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 3.500,00
20/03/2025 EMPENHO: 19030004
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) INSCRIÇÕES DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO ESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS REALIZADO PELA UVP - PE, NA CIDADE DO SALGUEIRO - PE NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025.

R$ 7.700,00
20/03/2025 EMPENHO: 19030001
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 2.000,00
19/03/2025 EMPENHO: 19030024
TAMIRIS ANGELIM MOURA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA TAMIRIS ANGELIM MOURA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A GERENCIA DA COMPESA.

R$ 300,00
19/03/2025 EMPENHO: 19030023
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA NEIDVAN LOPES DO NASCIMENTOPARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A ARTQUADROS.

R$ 350,00
17/03/2025 EMPENHO: 17030004
RONALDO ARAUJO CRUZ
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RONALDO ARAÚJO CRUZ PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS - TCE PE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.

R$ 450,00
17/03/2025 EMPENHO: 17030003
RAI LEMOS LOPES
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAI LEMOS LOPES PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS - TCE PE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.

R$ 450,00
17/03/2025 EMPENHO: 17030002
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS - TCE-PE.

R$ 1.674,00
14/03/2025 EMPENHO: 03020007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 850,51
12/03/2025 EMPENHO: 12030002
TIAGO MATIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

R$ 1.653,90
11/03/2025 EMPENHO: 10030002
LUIZ ANCELMO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA A CIDADE DE PETROLINA NO VEÍCULO PLACA PEO4835 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF.

R$ 854,70
11/03/2025 EMPENHO: 12020001
SANDY MARIA DA SILVA LEAL - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETAS, AGENDAS, BROCHAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 1.000,00
07/03/2025 EMPENHO: 03020007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 726,24
07/03/2025 EMPENHO: 11020002
OLINFO TELECOM LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 100,00
28/02/2025 EMPENHO: 28020004
ALBA RAQUEL G NASCIMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 750,00
28/02/2025 EMPENHO: 28020003
AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 450,00
28/02/2025 EMPENHO: 27020001
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 190,00
28/02/2025 EMPENHO: 20010005
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 138,90

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