28/04/2025
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EMPENHO: 25040011 VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DA SENHORA VEREADORA VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS PARA PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025.
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R$ 1.644,60 |
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28/04/2025
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EMPENHO: 25040007 RAI LEMOS LOPES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO SENHOR RAI LEMOS LOPES PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025.
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R$ 1.350,00 |
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28/04/2025
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EMPENHO: 28040002 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DE MENSALIDADE DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 500,00 |
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28/04/2025
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EMPENHO: 22040005 MULTI-SERVICE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.000,00 |
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23/04/2025
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EMPENHO: 22040003 F.J FELIPE DE LACERDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 2.500,00 |
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23/04/2025
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EMPENHO: 23040002 AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 450,00 |
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23/04/2025
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EMPENHO: 16040002 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS COM UTIILIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E P ORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 2.500,00 |
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23/04/2025
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EMPENHO: 23040001 HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONSULTIVA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME PROCESSO 017/2025.
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R$ 10.500,00 |
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23/04/2025
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EMPENHO: 22040001 BRUNA LAYS LEITE SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, PARA A VERIFICAÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL DOS PRINCIPAIS STORES DA CAMARA, COM POSTERIOR ORIENTAÇÃO TECNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS DE CONTROLE, VISANDO MITIGAR AS POSSIVEIS INEXATIDÕES, INCORREÇÕES OU OMISSÕES, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 5.000,00 |
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23/04/2025
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EMPENHO: 22040002 F.J FELIPE DE LACERDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, NO MES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 2.500,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 10010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 17.740,27 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 03020001 LICONV SERVIÇOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 5.000,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.000,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 14040002 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.500,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 03020006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 10.000,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 750,48 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 20010003 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 79,86 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 10010004 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 69.140,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 16040001 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.726,14 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 14040001 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR EM DEMANDAS EXTRAJUDICIAIS, COMPREENDENDO A SEDIAÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS ENVOLVENDO O ÓRGÃO E SEUS MEMBROS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, VISANDO FACILITAR A RESOLUÇÃO CONSENSUAL E HAMONIOSA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025.
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R$ 2.250,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 14040003 SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPIAL AS DISPOSIÇOES CONTIDAS DA LEI 13.709/2028 NO AMBITO DAS SUAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO 011/2025 - CPL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 5.000,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 03020009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.500,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 16040004 CICERA IVA DE MOURA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 3.502,10 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 16040003 WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, ASSESSORIA DE IMPRESA, MEDIA TRAINING, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO A IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEUDO ESCRITO E AUDIOVISUAL E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025.
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R$ 3.500,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 15040001 IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PLOTAGEM DE 5 PORTAS COM ADESIVO JATEADO NO TAMANHO 1,00 X 2,10M, 1 ADESIVO DE PAREDE NO TAMANHO 2,70 X 4,30M E 6 BARRAS EM ADESIVOS IMPRESSOS.
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R$ 3.800,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 14040004 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025.
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R$ 2.000,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 03020004 REGILANDIO JORGE ALVES MEI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.500,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 03020002 CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 2.000,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 11020002 OLINFO TELECOM LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 100,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 20010001 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.457,00 |
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