23/05/2025
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07050007 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA E LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. MÊS 05/2025.
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R$ 6.000,00
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PAGO
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23/05/2025
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22050002 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.000,00
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PAGO
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23/05/2025
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22050001 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 2.000,00
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PAGO
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23/05/2025
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22050002 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.000,00
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LIQUIDADO
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23/05/2025
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22050001 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 2.000,00
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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21050001 AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIOL DE 2025.
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R$ 450,00
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PAGO
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22/05/2025
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20050002 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP NO DIA 21/05/2025.
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R$ 1.653,90
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PAGO
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22/05/2025
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20050001 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE - PE PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO LEGISLATIVO, JUNTO A ASSESSORIA LEGISLATIVA NO DIA 21 DE MAIO DE 2025.
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R$ 650,00
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PAGO
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22/05/2025
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21050001 AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIOL DE 2025.
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R$ 450,00
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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20050002 TIAGO MATIAS DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP NO DIA 21/05/2025.
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R$ 1.653,90
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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22050002 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.000,00
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EMPENHADO
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22/05/2025
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22050001 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 2.000,00
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EMPENHADO
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21/05/2025
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07050006 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DESTA CASA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS) DENTE OUTROS ORGÃOS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2025 E CONTRATO 016/2025. MÊS 05/2025.
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R$ 4.500,00
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PAGO
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21/05/2025
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07050001 EXPEDITA CANDIDA GALVÃO PROFIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A COMPREA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.921,19
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PAGO
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21/05/2025
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07050009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIO E SAGRES EOF DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO Nº 00/2025 E CONTRATO 007/2025.
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R$ 3.500,00
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PAGO
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21/05/2025
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03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. MÊS 05/2025.
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R$ 6.000,00
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PAGO
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21/05/2025
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20010003 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 82,23
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PAGO
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21/05/2025
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11020002 OLINFO TELECOM LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 100,00
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PAGO
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21/05/2025
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15050002 BRUNA LAYS LEITE SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, PARA A VERIFICAÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL DOS PRINCIPAIS STORES DA CAMARA, COM POSTERIOR ORIENTAÇÃO TECNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS DE CONTROLE, VISANDO MITIGAR AS POSSIVEIS INEXATIDÕES, INCORREÇÕES OU OMISSÕES, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 5.000,00
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PAGO
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21/05/2025
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15050001 CICERA IVA DE MOURA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 4.090,60
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PAGO
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21/05/2025
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21050001 AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIOL DE 2025.
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R$ 450,00
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EMPENHADO
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21/05/2025
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07050010 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025E CONTRATO 007/2025. MÊS 05/2025.
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R$ 2.000,00
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PAGO
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21/05/2025
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03020007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025
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R$ 865,03
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PAGO
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21/05/2025
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07050006 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DESTA CASA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS) DENTE OUTROS ORGÃOS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2025 E CONTRATO 016/2025.
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R$ 4.500,00
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LIQUIDADO
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21/05/2025
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07050011 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS CONTRIBUIÇÕES DO ASSOCIADO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 500,00
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LIQUIDADO
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21/05/2025
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07050011 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES DO ASSOCIADO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. MÊS 04/2025.
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R$ 500,00
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PAGO
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21/05/2025
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03020004 REGILANDIO JORGE ALVES MEI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.500,00
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PAGO
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20/05/2025
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05050002 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 4.289,27
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LIQUIDADO
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20/05/2025
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10010004 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 62.686,93
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LIQUIDADO
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20/05/2025
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10010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. MÊS 05/2025.
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R$ 17.229,40
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PAGO
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