15/05/2025
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03020006 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025.
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R$ 10.000,00
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LIQUIDADO
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15/05/2025
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03020005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.
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R$ 6.000,00
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LIQUIDADO
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08/05/2025
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07050001 EXPEDITA CANDIDA GALVÃO PROFIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A COMPREA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.921,19
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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07050003 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 64,84
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM O AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 3.147,97
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PAGO
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07/05/2025
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07050003 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 64,84
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PAGO
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07/05/2025
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07050002 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 498,63
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PAGO
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07/05/2025
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07050013 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 64,84
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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07050012 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 498,63
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 3.147,97
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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07050002 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 498,63
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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03020008 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 3.147,97
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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07050013 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 64,84
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050012 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 498,63
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050011 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS CONTRIBUIÇÕES DO ASSOCIADO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 4.500,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050010 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025E CONTRATO 007/2025.
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R$ 16.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIO E SAGRES EOF DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO Nº 00/2025 E CONTRATO 007/2025.
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R$ 28.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050008 ELENE S R D SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE FOLHA, ATUALIZAÇÕES E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O SISTEMA SAGRES - MODULO PESSOAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 010/2025.
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R$ 32.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050007 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA E LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 009/2025.
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R$ 48.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050006 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DESTA CASA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS) DENTE OUTROS ORGÃOS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2025 E CONTRATO 016/2025.
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R$ 36.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050005 HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA R ASSESSORIA JURIDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANALÍSE E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIEMNTOS AS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE -PE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 017/2025.
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R$ 84.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050004 SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DESTA CÂMARA AS DISPOSIÇÕES CONTIDA NA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD), NO AMBITO DAS SUAS ATIVIDADES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 011/2025.
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R$ 40.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050003 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 64,84
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050002 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 498,63
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050001 EXPEDITA CANDIDA GALVÃO PROFIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A COMPREA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.921,19
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050001 JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
02 (DUAS) DIARIAS DO VEREADOR JOSE CARLOS CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050005 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA 01/04/2025.
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R$ 500,00
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PAGO
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06/05/2025
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06050002 JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
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R$ 1.663,50
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PAGO
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06/05/2025
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06050001 JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO VEREADOR JOSE CARLOS CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
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R$ 1.100,00
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PAGO
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06/05/2025
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05050001 F P SERVIDORES DO CEDRO PE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DOS EFETIVOS EM FAVOR DO RPPS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025..
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R$ 1.717,75
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LIQUIDADO
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