DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 02/07/2025 - 16:56:50 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
15/05/2025 03020006
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA PARA A MESA DIRETORA REALIZANDO ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO CEDRO-PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 003 E CONTRATO Nº 007/2025.

R$ 10.000,00 LIQUIDADO
15/05/2025 03020005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025.

R$ 6.000,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050001
EXPEDITA CANDIDA GALVÃO PROFIRO
01 - CAMARA MUNICIPAL

A COMPREA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 1.921,19 LIQUIDADO
07/05/2025 07050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 64,84 LIQUIDADO
07/05/2025 03020008
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM O AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 3.147,97 PAGO
07/05/2025 07050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 64,84 PAGO
07/05/2025 07050002
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 498,63 PAGO
07/05/2025 07050013
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 64,84 LIQUIDADO
07/05/2025 07050012
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 498,63 LIQUIDADO
07/05/2025 03020008
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 3.147,97 LIQUIDADO
07/05/2025 07050002
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 498,63 LIQUIDADO
07/05/2025 03020008
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 3.147,97 LIQUIDADO
07/05/2025 07050013
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 64,84 EMPENHADO
07/05/2025 07050012
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 498,63 EMPENHADO
07/05/2025 07050011
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
01 - CAMARA MUNICIPAL

AS CONTRIBUIÇÕES DO ASSOCIADO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 4.500,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050010
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025E CONTRATO 007/2025.

R$ 16.000,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050009
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIO E SAGRES EOF DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO Nº 00/2025 E CONTRATO 007/2025.

R$ 28.000,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050008
ELENE S R D SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE FOLHA, ATUALIZAÇÕES E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O SISTEMA SAGRES - MODULO PESSOAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 010/2025.

R$ 32.000,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050007
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA E LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 009/2025.

R$ 48.000,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050006
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DESTA CASA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS) DENTE OUTROS ORGÃOS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2025 E CONTRATO 016/2025.

R$ 36.000,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050005
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA R ASSESSORIA JURIDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANALÍSE E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIEMNTOS AS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE -PE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 017/2025.

R$ 84.000,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050004
SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO
01 - CAMARA MUNICIPAL

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DESTA CÂMARA AS DISPOSIÇÕES CONTIDA NA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD), NO AMBITO DAS SUAS ATIVIDADES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 011/2025.

R$ 40.000,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 64,84 EMPENHADO
07/05/2025 07050002
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 498,63 EMPENHADO
07/05/2025 07050001
EXPEDITA CANDIDA GALVÃO PROFIRO
01 - CAMARA MUNICIPAL

A COMPREA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 1.921,19 EMPENHADO
06/05/2025 06050001
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

02 (DUAS) DIARIAS DO VEREADOR JOSE CARLOS CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.

R$ 1.100,00 LIQUIDADO
06/05/2025 06050005
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA 01/04/2025.

R$ 500,00 PAGO
06/05/2025 06050002
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.

R$ 1.663,50 PAGO
06/05/2025 06050001
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO VEREADOR JOSE CARLOS CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.

R$ 1.100,00 PAGO
06/05/2025 05050001
F P SERVIDORES DO CEDRO PE
01 - CAMARA MUNICIPAL

AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DOS EFETIVOS EM FAVOR DO RPPS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025..

R$ 1.717,75 LIQUIDADO

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